Об утверждении Инструкции о порядке заполнения книги покупок, налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по товарам, ввезенным из Российской Федерации, расчета возмещения из бюджета сумм...

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 05.02.2007 N 22

Документ утратил силу





                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 по налогам и сборам
                                                 Республики Беларусь
                                                 05.02.2007 N 22

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК, НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ТОВАРАМ, ВВЕЗЕННЫМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСЧЕТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ













                           КНИГА ПОКУПОК
Плательщик-покупатель _________________________
УНП покупателя ________________________________
Покупка за период с __________ по _____________
                                                                        (тыс.руб.)
┌───────┬───────┬───────┬─────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Дата   │Дата   │Наиме- │УНП  │Всего   │В том числе                              │
│приоб- │оплаты │нование│про- │покупок,├─────────────────────────────────────────┤
│ретения│и номер│про-   │давца│включая │покупки, облагаемые                      │
│и номер│доку-  │давца  │     │НДС     │налогом по ставке                        │
│доку-  │мента  │       │     │        ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│мента  │       │       │     │        │18%          │10%          │24%          │
│       │       │       │     │        ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│       │       │       │     │        │      6      │      7      │      8      │
│       │       │       │     │        ├───────┬─────┼───────┬─────┼───────┬─────┤
│       │       │       │     │        │стои-  │сумма│стои-  │сумма│стои-  │сумма│
│       │       │       │     │        │мость  │НДС  │мость  │НДС  │мость  │НДС  │
│       │       │       │     │        │покупок│     │покупок│     │покупок│     │
│       │       │       │     │        │без НДС│     │без НДС│     │без НДС│     │
├───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│   1   │   2   │   3   │  4  │   5    │  6а   │ 6б  │  7а   │ 7б  │  8а   │ 8б  │
├───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│       │       │       │     │        │       │     │       │     │       │     │
├───────┴───────┴───────┴─────┴────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│                                 ВСЕГО│   x   │     │   x   │     │   x   │     │
└──────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┘
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) _____________          ___________________
                                   (подпись)               (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _____________                         ___________________
                    (подпись)                              (И.О.Фамилия)


В инспекцию Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь (далее - инспекция МНС)
по _________________________________________
         (наименование района, города,
                района в городе)
                   ┌───────────┐
Код инспекции МНС  │           │
                   └───────────┘
    ┌─────────────────┐                                              ┌────┐
УНП │                 │                   Признак внесения изменений │    │
    └─────────────────┘                   и (или) дополнений в       │    │
                                          налоговую декларацию       └────┘
                                          (расчет)
________________________________________  (пометить x)
(наименование (фамилия,  имя,  отчество)
               плательщика)
________________________________________
     (место нахождения (жительства)
              плательщика)
________________________________________
     (фамилия ответственного лица)
__________________________
       (телефон)
                       НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
                    по налогу на добавленную стоимость
                                                  ┌─────────────┐
               с нарастающим итогом с начала года │             │
                                                  └─────────────┘
                    ┌──────────┐              ┌────────────┐
    тип декларации: │          │ ежемесячная  │            │ ежеквартальная
                    └──────────┘              └────────────┘
          ┌───────────────────┐                 ┌────────────────────┐
       за │                   │ месяц (квартал) │                    │ года
          └───────────────────┘                 └────────────────────┘
           (номер месяца <*>)                    (четыре цифры года)
Часть I. Расчет суммы налога на добавленную стоимость
                                                                 (тыс.руб.)
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│                 Показатели                 │  Сумма  │ Ставка │Сумма НДС│
│                                            │         │НДС <**>│         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│                     1                      │    2    │   3    │    4    │
├────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┤
│                         Раздел I. Налоговая база                        │
├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│1. По операциям, облагаемым по ставке       │         │24 / 124│         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2. По операциям, облагаемым по ставке       │         │18 / 118│         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│3. По операциям, облагаемым по ставке       │         │10 / 110│         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│4. По операциям, облагаемым по ставке       │         │20 / 120│         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│5. По операциям, облагаемым по ставке       │         │ 15,25% │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│6. По операциям, облагаемым по ставке       │         │ 9,09%  │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│7. По операциям, облагаемым по ставке       │         │   0%   │    x    │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│7а. По операциям по реализации              │         │   x    │    x    │
│нефтепродуктов, не облагаемых НДС           │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│7б. По операциям по реализации              │         │   x    │    х    │
│лизингодателям товаров, не облагаемых НДС   │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│8. По операциям, освобождаемым от НДС       │         │   x    │    x    │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│8а. По операциям, местом реализации которых │         │   x    │    x    │
│не является территория Республики Беларусь  │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│9. По операциям по реализации товаров по    │         │   x    │         │
│розничным ценам                             │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│10. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие  │         │24 / 100│         │
│уплате при приобретении сахара белого       │         │        │         │
│у иностранных организаций                   │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│11. Суммы налога, излишне предъявленные     │    x    │   x    │         │
│покупателям                                 │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│12. Суммы уменьшения налоговых вычетов,     │    x    │   x    │         │
│превышающие вычеты отчетного года           │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│13. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие  │         │   x    │         │
│уплате при приобретении объектов <***> у    │         │        │         │
│иностранных организаций                     │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│14. ИТОГО по разделу I                      │         │   x    │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│14а. Сумма НДС по объектам, обороты по      │    x    │   x    │         │
│реализации которых освобождены от уплаты НДС│         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│14б. Сумма НДС по объектам, по оборотам по  │    x    │   x    │         │
│реализации которых предоставлен налоговый   │         │        │         │
│кредит                                      │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│14в. Сумма НДС по остальным объектам        │    x    │   x    │         │
├────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┤
│                       Раздел II. Налоговые вычеты                       │
├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│15. Налоговые вычеты - всего                │    x    │   x    │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│15а. Налоговые вычеты по объектам, обороты  │    x    │   x    │         │
│по реализации которых освобождены от уплаты │         │        │         │
│НДС                                         │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│15б. Налоговые вычеты по объектам, по       │    x    │   x    │         │
│оборотам по реализации которых предоставлен │         │        │         │
│налоговый кредит                            │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│15в. Налоговые вычеты по остальным объектам │    x    │   x    │         │
├────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┤
│                         Раздел III. Сумма налога                        │
├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│16. Сумма НДС нарастающим итогом - всего    │    x    │   x    │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│16а. Сумма НДС нарастающим итогом,          │    x    │   x    │         │
│остающаяся в распоряжении (подлежащая       │         │        │         │
│возврату) (стр. 14а - стр. 15а)             │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│16б. Сумма НДС нарастающим итогом,          │    x    │   x    │         │
│подлежащая уплате (возврату), по объектам,  │         │        │         │
│по оборотам по реализации которых           │         │        │         │
│предоставлен налоговый кредит (стр. 14б -   │         │        │         │
│- стр. 15б)                                 │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│16в. Сумма НДС нарастающим итогом,          │    x    │   x    │         │
│подлежащая уплате (возврату) (стр. 14в -    │         │        │         │
│- стр. 15в)                                 │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17. Сумма НДС за отчетный месяц - всего     │    x    │   x    │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17а. Сумма НДС за отчетный месяц, остающаяся│    x    │   x    │         │
│в распоряжении (подлежащая возврату)        │         │        │         │
│(стр. 16а - стр. 16а предыдущей налоговой   │         │        │         │
│декларации)                                 │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17б. Сумма НДС за отчетный месяц, подлежащая│    x    │   x    │         │
│уплате (возврату), по объектам, по оборотам │         │        │         │
│по реализации которых предоставлен налоговый│         │        │         │
│кредит (стр. 16б - стр. 16б предыдущей      │         │        │         │
│налоговой декларации)                       │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17в. Сумма НДС за отчетный месяц к уплате   │    x    │   x    │         │
│(возврату) по остальным объектам (стр. 16в -│         │        │         │
│- стр. 16в предыдущей налоговой декларации) │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17в.1. Сумма НДС к уплате за отчетный месяц │    x    │   x    │         │
│по сахару белому                            │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17в.1.1. в том числе к доплате (возврату) за│    x    │   x    │         │
│текущий год по акту проверки                │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17в.2. Сумма НДС к уплате (возврату) за     │    x    │   x    │         │
│отчетный месяц по остальным объектам        │         │        │         │
│(стр. 17в - стр. 17в.1)                     │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│17в.2.1. в том числе к доплате (возврату) за│    x    │   x    │         │
│текущий год по акту проверки                │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│18. Сумма НДС к уплате (возврату) за        │    x    │   x    │         │
│отчетный месяц - всего (стр. 17б +          │         │        │         │
│+ стр. 17в.2 - стр. 17в.2.1)                │         │        │         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│19. Сумма НДС к уплате за отчетный месяц по │    x    │   x    │         │
│сахару белому - всего (стр. 17в.1 -         │         │        │         │
│- стр. 17в.1.1)                             │         │        │         │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┘
                                                 ┌───────┬───────┬────────┐
                                 По сроку уплаты │       │       │        │
                                                 └───────┴───────┴────────┘
                                                  (число) (месяц)  (год)
     --------------------------------
     <*>  Белорусская  железная дорога и организации, входящие в ее состав,
указывают последний месяц отчетного квартала.
     <**> НДС - налог на добавленную стоимость.
     <***> Объекты - товары (работы, услуги), имущественные права.
Справочно:
                                                                 (тыс.руб.)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│                           Показатели                           │ Сумма  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1. Суммы НДС, уплаченные при приобретении и ввозе объектов, -   │        │
│всего                                                           │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1.1. в том числе уплаченные при ввозе товаров (включая основные │        │
│средства) из Российской Федерации                               │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1.2. в том числе уплаченные при создании, приобретении (ввозе)  │        │
│основных средств, нематериальных активов                        │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2. Суммы НДС, отраженные в книге покупок прошлого года и не     │        │
│принятые к вычету в прошлом году                                │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3. Предъявленные к вычету суммы НДС, приходящиеся на объекты,   │        │
│облагаемые по нулевой ставке                                    │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4. Предъявленные к вычету суммы НДС, уплаченные при приобретении│        │
│(ввозе) объектов, облагаемых по ставке 18 процентов,            │        │
│приходящиеся на объекты, облагаемые по ставке 10 процентов      │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5. Предъявленные к вычету суммы налога, приходящиеся на оборот  │        │
│по реализации нефтепродуктов, не облагаемый НДС                 │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5-1. Предъявленные к вычету суммы налога, приходящиеся на оборот│        │
│по реализации лизингодателям товаров, не облагаемых НДС         │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6. Сумма НДС к возврату за отчетный месяц (в базовых величинах) │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│7. Оборот по реализации товаров в Российскую Федерацию,         │        │
│облагаемый по ставке 0 (ноль) процентов                         │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8. Оборот по реализации товаров в Российскую Федерацию,         │        │
│облагаемый по ставке 18 процентов                               │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8.1. в том числе в связи с отсутствием 3-го экземпляра заявления│        │
│о ввозе товаров                                                 │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│9. Оборот по реализации товаров в Российскую Федерацию,         │        │
│облагаемый по ставке 10 процентов                               │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│10. Оборот по реализации товаров в Российскую Федерацию,        │        │
│освобождаемый от НДС                                            │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│11. Сумма налогового кредита, предоставленного за отчетный месяц│        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│12. Сумма налогового кредита нарастающим итогом с момента его   │        │
│предоставления                                                  │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│13. Сумма налогового кредита, начисленная к погашению в отчетном│        │
│месяце                                                          │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│14. Сумма налогового кредита, начисленная к погашению           │        │
│нарастающим итогом с момента его погашения                      │        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│15. Остаток суммы налогового кредита, подлежащий погашению      │        │
│(стр. 12 - стр. 14)                                             │        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
Часть  II.  Сведения  о  занижении (завышении) суммы НДС, подлежащей уплате
(возврату) по налоговой декларации (расчету) по НДС за прошлые годы либо за
прошедший  налоговый  период текущего года, в которой обнаружены (выявлены)
неполнота сведений или ошибки
   ┌─────────────┐
за │             │ год
   └─────────────┘
    (четыре цифры
        года)
                                                                 (тыс.руб.)
┌──────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│  Налоговый   │ Налог к начислению │                 │Налог к начислению │
│    период    │ (возврату, зачету) │Налоговый период │(возврату, зачету) │
│ (месяц), за  │ за соответствующий │   (месяц), за   │за соответствующий │
│   который    │  налоговый период  │     который     │ налоговый период  │
│  обнаружены  │(месяц), за который │   обнаружены    │(месяц), за который│
│  (выявлены)  │     обнаружены     │   (выявлены)    │    обнаружены     │
│  неполнота   │(выявлены) неполнота│    неполнота    │    (выявлены)     │
│ сведений или │сведений или ошибки │  сведений или   │неполнота сведений │
│   ошибки,    │                    │ошибки, приведшие│    или ошибки     │
│ приведшие к  ├────────────────────┤   к занижению   ├───────────────────┤
│  занижению   │   Сумма (+;  - )   │(завышению) суммы│  Сумма (+;  - )   │
│ (завышению)  ├───────┬────────────┤ налога за этот  ├─────────┬─────────┤
│ суммы налога │  по   │  по иным   │     период      │по ставке│ по иным │
│за этот период│ставке │  ставкам   │                 │   24%   │ ставкам │
│              │  24%  │            │                 │         │         │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│      1       │   2   │     3      │        4        │    5    │    6    │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│Январь        │       │            │Июль             │         │         │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│Февраль       │       │            │Август           │         │         │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│Март          │       │            │Сентябрь         │         │         │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│Апрель        │       │            │Октябрь          │         │         │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│Май           │       │            │Ноябрь           │         │         │
├──────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│Июнь          │       │            │Декабрь          │         │         │
└──────────────┴───────┴────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
                                    │ИТОГО за год     │         │         │
                                    └─────────────────┴─────────┴─────────┘
Справочно:
                                                                 (тыс.руб.)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Показатели налоговой декларации (расчета) по налогу (с учетом │          │
│   изменений и (или) дополнений) за прошлый год, за который   │  Сумма   │
│     обнаружены (выявлены) неполнота сведений или ошибки      │          │
│         (нарастающим итогом с начала прошлого года)          │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1. Налоговая база, всего                                      │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.1. по операциям, облагаемым по ставке 18%                   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.2. по операциям, облагаемым по ставке 0%                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.3. по операциям, облагаемым по ставке 10%                   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.4. по операциям, освобождаемым от НДС                       │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.5. по операциям, местом реализации которых не является      │          │
│территория Республики Беларусь                                │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.6. по нефтепродуктам, не облагаемым НДС                     │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.7. по иным операциям                                        │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. Исчисленная сумма НДС, всего                               │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.1. по объектам, обороты по реализации которых освобождены от│          │
│уплаты НДС                                                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.2. по объектам, по оборотам по реализации которых           │          │
│предоставлен налоговый кредит                                 │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.3. по остальным объектам                                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. Налоговые вычеты, всего                                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.1. по объектам, обороты по реализации которых освобождены от│          │
│уплаты НДС                                                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.2. по объектам, по оборотам по реализации которых           │          │
│предоставлен налоговый кредит                                 │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.3. по остальным объектам                                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. Сумма НДС нарастающим итогом, остающаяся в распоряжении    │          │
│(подлежащая возврату) (стр. 2.1 - стр. 3.1)                   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5. Сумма НДС нарастающим итогом, подлежащая уплате (возврату),│          │
│по объектам, по оборотам по реализации которых предоставлен   │          │
│налоговый кредит (стр. 2.2 - стр. 3.2)                        │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│6. Сумма НДС нарастающим итогом, подлежащая уплате (возврату) │          │
│по остальным объектам (стр. 2.3 - стр. 3.3)                   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│6.1. в том числе сумма налога к доплате (возврату) за прошлый │          │
│год по акту проверки                                          │          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо __________________     _________________________
                               (подпись)             (инициалы, фамилия)
Должностное лицо
инспекции МНС ________________                    _________________________
                  (подпись)                          (инициалы, фамилия)
Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
┌────────┬────────┬────────┐
│        │        │        │
└────────┴────────┴────────┘
 (число)  (месяц)   (год)


                                  СПРАВКА
            о размере и составе использованных льгот по налогу
                         на добавленную стоимость
                                                 ┌─────────────┐
             с нарастающим итогом с начала года  │             │
                                                 └─────────────┘
           ┌──────────────┐                 ┌───────────────────┐
       за  │              │ месяц (квартал) │                   │  года
           └──────────────┘                 └───────────────────┘
            (номер месяца)                   (четыре цифры года)
                                                                 (тыс.руб.)
┌───┬──────────────────────┬──────┬────────────────┬──────────────────────┐
│   │ Содержание льготы с  │      │                │                      │
│   │указанием нормативного│      │     Размер     │   Сумма налога, не   │
│ N │   правового акта,    │ Код  │  льготируемой  │поступившая в бюджет в│
│п/п│ которым установлена  │льготы│ налоговой базы │связи с использованием│
│   │  льгота (подпункт,   │      │                │        льготы        │
│   │    пункт, статья)    │      │                │                      │
├───┼──────────────────────┼──────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ 1 │          2           │  3   │       4        │           5          │
├───┼──────────────────────┼──────┼────────────────┼──────────────────────┤
│   │                      │      │                │                      │
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо __________________     _________________________
                               (подпись)             (инициалы, фамилия)


                                  РАСЧЕТ
        ставки и исчисленной суммы налога на добавленную стоимость
                 по реализации товаров по розничным ценам
          ┌──────────────┐                 ┌───────────────────┐
      за  │              │      месяц      │                   │  года
          └──────────────┘                 └───────────────────┘
           (номер месяца)                   (четыре цифры года)
                                                                 (тыс.руб.)
┌────────┬──────┬────────┬─────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Наимено-│      │ НДС по │Предвари-│  Стоимость товара     │          │ НДС на   │   НДС,    │
│ вание  │      │поступи-│ тельное ├──────┬───────┬────────┤Расчетная │ остаток  │исчисленный│
│магазина│Сальдо│  вшим  │сальдо по│      │       │        │ ставка   │ товаров  │    по     │
│  или   │  по  │товарам │ НДС на  │реали-│остаток│итого   │НДС <**>  │((гр. 6 x │реализации │
│ пункта │счету │(оборот │  конец  │зовано│товара │(гр. 5 +│((гр. 4 / │x гр. 8) /│товаров по │
│общест- │  42  │   по   │ месяца  │  за  │  на   │+ гр. 6)│/ гр. 7) x│ / 100)   │ розничным │
│венного │(НДС) │кредиту │  (гр.   │месяц │ конец │        │ x 100)   │          │   ценам   │
│питания │      │счета 42│ <*> 2 + │      │месяца │        │          │          │ (гр. 4 -  │
│        │      │  НДС)  │+ гр. 3) │      │       │        │          │          │  - гр. 9) │
├────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│   1    │  2   │   3    │    4    │  5   │   6   │   7    │    8     │    9     │    10     │
├────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│        │      │        │         │      │       │        │          │          │           │
├────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ИТОГО   │  x   │   x    │    x    │      │   x   │   x    │    x     │    x     │           │
└────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо __________________     _________________________
                               (подпись)             (инициалы, фамилия)
     --------------------------------
     <*> гр. - графа.
     <**>  Процент  определяется  с  точностью  не  менее  4  знаков  после
запятой.


В инспекцию Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь (далее - инспекция МНС)
по _________________________________________
        (наименование района, города,
               района в городе)
                     ┌───────────────────┐
Код инспекции МНС    │                   │
                     └───────────────────┘
        ┌───────────────┐                                             ┌───┐
УНП     │               │                Признак внесения изменений и │   │
        └───────────────┘                (или) дополнений в налоговую │   │
                                         декларацию (расчет)          └───┘
________________________________________ (пометить x)
(наименование  (фамилия,  имя, отчество)
               плательщика)
________________________________________
     (место нахождения (жительства)
              плательщика)
________________________________________
      (фамилия ответственного лица)
__________________________
          (телефон)
                           НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
           по НДС по товарам, ввезенным из Российской Федерации
                                ┌──────────────┐
                тип декларации: │              │  ежемесячная
                                └──────────────┘
                 ┌──────────────┐       ┌───────────────────┐
             за  │              │ месяц │                   │  года
                 └──────────────┘       └───────────────────┘
                  (номер месяца)         (четыре цифры года)
                                                                 (тыс.руб.)
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┐
│                  Показатели                  │Налоговая│ Ставка │ Сумма │
│                                              │  база   │ НДС, % │  НДС  │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│1. По операциям, облагаемым по ставке         │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│2. По операциям, облагаемым по ставке         │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│3. По операциям, облагаемым по ставке         │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│4. По операциям, облагаемым по ставке         │         │24 / 100│       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│5. По операциям, освобождаемым от НДС         │         │   x    │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│6. Изменение налоговой базы по ранее ввезенным│         │        │       │
│товарам                                       │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│7. Изменение налоговой базы по ранее ввезенным│         │        │       │
│товарам                                       │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│8. Изменение налоговой базы по ранее ввезенным│         │        │       │
│товарам                                       │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│9. Изменение налоговой базы по ранее ввезенным│         │24 / 100│       │
│товарам                                       │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│10. Изменение налоговой базы по ранее         │         │   x    │       │
│ввезенным товарам, освобожденным от НДС       │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│11. ИТОГО                                     │    x    │   x    │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│11.1. Сумма НДС по операциям по сахару белому │    x    │   x    │       │
│(стр. 4 + стр. 9)                             │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│11.1.1. в том числе по акту проверки          │    x    │   x    │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│11.2. Сумма НДС по операциям по остальным     │    x    │   x    │       │
│товарам (стр. 11 - стр. 11.1)                 │         │        │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤
│11.2.1. в том числе по акту проверки          │    x    │   x    │       │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┘
                                                 ┌───────┬───────┬────────┐
                                 По сроку уплаты │       │       │        │
                                                 └───────┴───────┴────────┘
                                                  (число) (месяц)  (год)
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо __________________     _________________________
                               (подпись)             (инициалы, фамилия)
Должностное лицо
инспекции МНС ________________                    _________________________
                  (подпись)                          (инициалы, фамилия)
Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
┌────────┬────────┬────────┐
│        │        │        │
└────────┴────────┴────────┘
 (число)  (месяц)   (год)


______________________________        ______________________________
   (наименование организации)             (наименование ИМНС <*>)
    ┌────────────────────┐
УНП │                    │
    └────────────────────┘
                               РАСЧЕТ
     возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость
                 за _____________ месяц 20__ года
                                                          (тыс.руб.)
┌───┬────────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────────┐
│N  │Наименование│Наиме-  │Номер │Дата   │Сумма │Ставка │Сумма     │
│п/п│товаров     │нование │счета │выписки│по    │налога,│налога к  │
│   │(работ,     │продавца│(чека)│счета  │счету │%      │возмещению│
│   │услуг)      │        │      │(чека) │(чеку)│       │          │
├───┼────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 1 │     2      │    3   │  4   │   5   │  6   │   7   │    8     │
├───┼────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│   │            │        │      │       │      │       │          │
└───┴────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────────┘
Итого подлежит возмещению из бюджета ______________________ тыс.руб.
                                        (сумма прописью)
на счет N ____________ в банке _____________________________________
                                        (код и наименование)
Руководитель
или уполномоченное им лицо __________________  _____________________
                                (подпись)       (инициалы, фамилия)
Расчет проверен. Подлежит возмещению из бюджета ____________________
                                                  (сумма прописью)
"__" _____________ 20_ г.      Инспектор _______________
                                            (подпись)
     --------------------------------
     <*>   ИМНС   -  инспекция  Министерства  по  налогам  и  сборам
Республики Беларусь.

Метки:

Похожие документы: